📚Maitriser la fiscalité des entreprises - 26H
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Formation créée le 07/05/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Objectifs de la formation
- Comprendre les grands principes de la fiscalité des entreprises.
- Identifier les différentes obligations fiscales d’une entreprise.
- Calculer l’impôt sur les sociétés, la TVA et autres contributions.
- Intégrer les enjeux fiscaux dans les décisions de gestion.
- Anticiper et sécuriser les contrôles fiscaux.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Dirigeants de TPE/PME, créateurs d’entreprise.
- Comptables, assistants de gestion.
- Responsables administratifs et financiers.
Prérequis
- Connaissances de base en comptabilité générale
- Savoir lire un bilan et un compte de résultat.
- Comprendre les notions de produits, charges, résultat.
- Notions fondamentales en gestion d’entreprise
- Être familiarisé avec le fonctionnement d’une entreprise (types de structures, obligations administratives).
- Connaître les principales fonctions de l’entreprise (finance, RH, juridique).
- Maîtrise des outils bureautiques
- Utilisation de base d’un tableur type Excel (formules simples, mise en page).
- Capacité à utiliser un navigateur internet pour les démarches administratives en ligne (impots.gouv, etc.).
Contenu de la formation
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Module 1 – Introduction à la fiscalité des entreprises (3h)
- Fondements juridiques et sources du droit fiscal.
- Notions de base : contribuable, assiette, taux, liquidation.
- Distinction fiscalité personnelle / professionnelle.
- Panorama des principaux impĂ´ts et taxes en entreprise.
- Méthodes : Cours interactif + quizz de positionnement
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Module 2 – L’impôt sur les sociétés (6h)
- Entreprises concernées, option IS, régime réel simplifié/normal.
- Calcul du résultat fiscal : retraitements extra-comptables.
- Déductions, réintégrations, provisions, amortissements.
- Taux d’imposition, acomptes, crédits d’impôts.
- Méthodes : Étude de cas pratiques + modèle de calcul
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Module 3 – La TVA (6h)
- Mécanisme de la TVA : TVA collectée / déductible / exigibilité.
- TVA intracommunautaire, import/export.
- Régimes d’imposition : franchise, réel simplifié, réel normal.
- Déclarations (CA3, CA12) et contrôle.
- Méthodes : Exercices de déclaration + cas concrets
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Module 4 – Autres impôts et contributions (3h)
- Contribution économique territoriale (CFE/CVAE).
- Taxes assises sur la masse salariale (formation, apprentissage, etc.).
- Prélèvements exceptionnels (taxe sur les véhicules, etc.).
- Méthodes : Présentation synthétique + quiz
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Module 5 – Obligations déclaratives et contrôles fiscaux (4h)
- Calendrier fiscal de l’entreprise.
- Télédéclarations et télépaiements.
- Gestion d’un contrôle fiscal : préparation, droits et obligations.
- Risques fiscaux et procédures de rectification.
- Méthodes : Mise en situation + cas de contrôle simulé
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Module 6 – Optimisation fiscale et veille (4h)
- Notions de fiscalité stratégique (optimisation vs abus de droit).
- Exemples d’optimisations licites (choix de structure, régime…).
- Veille fiscale : comment suivre les évolutions ?
- Introduction à la fiscalité internationale (en option).
- Méthodes : Travaux en groupe + revue de presse fiscale
Délai d'accès
2Â semaines
Accessibilité
Pour les personnes en situations de handicap contactez Romeo Cabral , nous vous répondrons sous 48h / Mail : contact@excellenceplus.fr / Téléphone : 01 87 66 21 28