📚Maitriser la fiscalité des entreprises - 26H

Formation créée le 07/05/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

Formation Ă  distance

Durée de formation

26 heures

Accessibilité

Oui
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📚Maitriser la fiscalité des entreprises - 26H


Objectifs de la formation

  • Comprendre les grands principes de la fiscalitĂ© des entreprises.
  • Identifier les diffĂ©rentes obligations fiscales d’une entreprise.
  • Calculer l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s, la TVA et autres contributions.
  • IntĂ©grer les enjeux fiscaux dans les dĂ©cisions de gestion.
  • Anticiper et sĂ©curiser les contrĂ´les fiscaux.

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Dirigeants de TPE/PME, crĂ©ateurs d’entreprise.
  • Comptables, assistants de gestion.
  • Responsables administratifs et financiers.
Prérequis
  • Connaissances de base en comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale
  • Savoir lire un bilan et un compte de rĂ©sultat.
  • Comprendre les notions de produits, charges, rĂ©sultat.
  • Notions fondamentales en gestion d’entreprise
  • ĂŠtre familiarisĂ© avec le fonctionnement d’une entreprise (types de structures, obligations administratives).
  • ConnaĂ®tre les principales fonctions de l’entreprise (finance, RH, juridique).
  • MaĂ®trise des outils bureautiques
  • Utilisation de base d’un tableur type Excel (formules simples, mise en page).
  • CapacitĂ© Ă  utiliser un navigateur internet pour les dĂ©marches administratives en ligne (impots.gouv, etc.).

Contenu de la formation

Module 1 – Introduction à la fiscalité des entreprises (3h)
  • Fondements juridiques et sources du droit fiscal.
  • Notions de base : contribuable, assiette, taux, liquidation.
  • Distinction fiscalitĂ© personnelle / professionnelle.
  • Panorama des principaux impĂ´ts et taxes en entreprise.
  • MĂ©thodes : Cours interactif + quizz de positionnement
Module 2 – L’impôt sur les sociétés (6h)
  • Entreprises concernĂ©es, option IS, rĂ©gime rĂ©el simplifiĂ©/normal.
  • Calcul du rĂ©sultat fiscal : retraitements extra-comptables.
  • DĂ©ductions, rĂ©intĂ©grations, provisions, amortissements.
  • Taux d’imposition, acomptes, crĂ©dits d’impĂ´ts.
  • MĂ©thodes : Étude de cas pratiques + modèle de calcul
Module 3 – La TVA (6h)
  • MĂ©canisme de la TVA : TVA collectĂ©e / dĂ©ductible / exigibilitĂ©.
  • TVA intracommunautaire, import/export.
  • RĂ©gimes d’imposition : franchise, rĂ©el simplifiĂ©, rĂ©el normal.
  • DĂ©clarations (CA3, CA12) et contrĂ´le.
  • MĂ©thodes : Exercices de dĂ©claration + cas concrets
Module 4 – Autres impôts et contributions (3h)
  • Contribution Ă©conomique territoriale (CFE/CVAE).
  • Taxes assises sur la masse salariale (formation, apprentissage, etc.).
  • PrĂ©lèvements exceptionnels (taxe sur les vĂ©hicules, etc.).
  • MĂ©thodes : PrĂ©sentation synthĂ©tique + quiz
Module 5 – Obligations déclaratives et contrôles fiscaux (4h)
  • Calendrier fiscal de l’entreprise.
  • TĂ©lĂ©dĂ©clarations et tĂ©lĂ©paiements.
  • Gestion d’un contrĂ´le fiscal : prĂ©paration, droits et obligations.
  • Risques fiscaux et procĂ©dures de rectification.
  • MĂ©thodes : Mise en situation + cas de contrĂ´le simulĂ©
Module 6 – Optimisation fiscale et veille (4h)
  • Notions de fiscalitĂ© stratĂ©gique (optimisation vs abus de droit).
  • Exemples d’optimisations licites (choix de structure, rĂ©gime…).
  • Veille fiscale : comment suivre les Ă©volutions ?
  • Introduction Ă  la fiscalitĂ© internationale (en option).
  • MĂ©thodes : Travaux en groupe + revue de presse fiscale

Délai d'accès

2 semaines

Accessibilité

Pour les personnes en situations de handicap contactez Romeo Cabral , nous vous répondrons sous 48h / Mail : contact@excellenceplus.fr / Téléphone : 01 87 66 21 28